Перейти к содержимому


Возмещение НДС по Беларуси


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 Guest_shlyh_*

Guest_shlyh_*
  • Guests

Отправлено 04 February 2005 - 10:43

1.Согласно законодательства РФ экспортер может получить возмещение по НДС после проверки УФНС всей цепочки от экспортера до производителя и поставщиков комплек-тующих производителю на полноту уплаты НДС, полноты растаможки комплектующих с третьих стран. Данная процедура согласно налогового кодекса статьи 176 пункт 4 производится в течение 3 месяцев после предоставлении документов на вомещение НДС в ИФНС. Будут ли производиться данные проверки по экспорту в Беларусь? Срок проведения данной проверки? Возможно будет достаточно для получения зачета по НДС, подтверждения с Беларуси справка по оплате НДС импортером РБ?
2.Товар приобретен у физического или юридического лица, не являющегося плательщиком НДС в России. Данный товар не освобожден от НДС не в Беларуси и не в России. При дальнейшем экспорте в Россию, указывается нулевая ставка. Импортер оплатил НДС в стране назначения. Имеет ли право резидент РФ на возмещение НДС по данному товару?

#2 Guest_Гизылр_*

Guest_Гизылр_*
  • Guests

Отправлено 04 February 2005 - 16:09

Вопрос, точнее развитие предыдущего:

Фирма большая, НДС (не при растаможке, обычного - просто за счет разницы между закупочной и продажной ценой) платим много. Допустим, 200 тыс. рублей каждый месяц.

Есть небольшой клиент из Беларуси. Отгружаем ему товара на 100 тыс. рублей, при приобретении которого прицепом идет НДС 18 тысяч.

Мы выписали документы в адрес белоруса со ставкой НДС 0%.

Отражаем это в учете и уже в этом месяце уплачиваем меньше НДС - не 200 тысяч, а 200-18= 182 тыс. А потом в течение 90 дней предоставляем в налоговую все документы, подтверждение уплаты НДС в Беларуси, они нас проверяют и т.п. ТАК?

Или все таки сначала доказываем, что мы не верблюды а реальное возмещение НДС получаем через 3 месяца как это бывает в случае с экспортом через таможню?

#3 Guest_Guest_Алена_*

Guest_Guest_Алена_*
  • Guests

Отправлено 07 February 2005 - 11:46

При отгрузке товара на экспорт НДС, зачтенный при покупке, подлежит ВОССТАНОВЛЕНИЮ.
Т. е. начислению и последующей уплате в бюджет.
То есть вы отгружаете товар на экспорт (причем непонятно, вы что, за сколько купили, за столько и продаете - за 100 тыс.???), то платите в бюджет не 200 тыс., а 218 тыс.
Затем (при условии что у вас отгрузка без аванса!!!) вы отгружаете покупателю товар без НДС.
После чего в течение 90 дней подтверждаете свой экспорт. Если подтвердите - все так и остается, если нет - платите НДС с реализации, но получаете право еще раз зачесть НДС с покупки.
Но после этого вы можете все-таки в течение 3-х лет подтвердить свой экспорт, тогда опять восстановите НДС с покупки и зачтете НДС с реализации.
Я так понимаю если не права - поправьте, товарищи!

#4 Gn.Om

Gn.Om

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 116 сообщений
  • Город:Москва
  • Интересы:Интересуюсь музыкой

Отправлено 07 February 2005 - 16:17

А чего все так мучаются? Если уж фирма занимается поставкой товаров за рубеж, то она наверное может себе позволить поставить на своих рабочих станциях правовую базу с комментариями по вопросам вшнешнеэкономической деятельности (пример: бераторы системы "Гарант"). Всё довольно детально разложено.

#5 Guest_Гость_В_*

Guest_Гость_В_*
  • Guests

Отправлено 07 February 2005 - 20:32

Вопрос, точнее развитие предыдущего:

Фирма большая, НДС (не при растаможке, обычного - просто за счет разницы между закупочной и продажной ценой) платим много. Допустим, 200 тыс. рублей каждый месяц.

Есть небольшой клиент из Беларуси. Отгружаем ему товара на 100 тыс. рублей, при приобретении которого прицепом идет НДС 18 тысяч.

Мы выписали документы в адрес белоруса со ставкой НДС 0%.

Отражаем это в учете и уже в этом месяце уплачиваем меньше НДС - не 200 тысяч, а 200-18= 182 тыс. А потом в течение 90 дней предоставляем в налоговую все документы, подтверждение уплаты НДС в Беларуси, они нас проверяют и т.п. ТАК?

Или все таки сначала доказываем, что мы не верблюды а реальное возмещение НДС получаем через 3 месяца как это бывает в случае с экспортом через таможню?

Наверное все будет так, как при реальном экспорте.
Отгружаете с "нулевой" ставкой. Уплаченный поставщику НДС имеете право зачесть после подтверждения экспорта. При неподтверждении экспорта - платите НДС с реализации товаров в Беларусь и, наверное, (то есть здесь вы еще с налоговым органом "поспорите") зачитываете НДС, уплаченный за поставленный в Беларусь товар.

#6 Guest_РВВПКУ_*

Guest_РВВПКУ_*
  • Guests

Отправлено 10 February 2005 - 11:52

Уважаемая налоговая служба!
Ответьте на вопрос: когда будет опубликована декларация по "беларусскому" НДС?

#7 Guest_Guest_*

Guest_Guest_*
  • Guests

Отправлено 11 February 2005 - 17:00

При отгрузке товара на экспорт НДС, зачтенный при покупке, подлежит ВОССТАНОВЛЕНИЮ.
Т. е. начислению и последующей уплате в бюджет.
То есть вы отгружаете товар на экспорт (причем непонятно, вы что, за сколько купили, за столько и продаете - за 100 тыс.???), то платите в бюджет не 200 тыс., а 218 тыс.
Затем (при условии что у вас отгрузка без аванса!!!) вы отгружаете покупателю товар без НДС.
После чего в течение 90 дней подтверждаете свой экспорт. Если подтвердите - все так и остается, если нет - платите НДС с реализации, но получаете право еще раз зачесть НДС с покупки.
Но после этого вы можете все-таки в течение 3-х лет подтвердить свой экспорт, тогда опять восстановите НДС с покупки и зачтете НДС с реализации.
Я так понимаю если не права - поправьте, товарищи!

ЧТО ЗНАЧИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ т.е. начислению и уплате в бюджет????

если вы приобрели в свое время товар, зачли НДС, а теперь продали его на экспорт(Беларусь или нет не важно), то вы восстанавливаете НДС, т.е. вы его убираете из вычетов и ставите его в декларацию по ставке 0%, по истечении 3-х месяцев по результатам проверки, если вам подтвердили ваш экспорт, вы эту сумму зачитываете ну или возмещаете живыми деньгами на р/с, если получится, если факт экспорта не подтвержден начисляете на реализацию, а тот самый востановленный НДС все равно зачитываете (или за вас это сразу наловговый инспектор сделает). вот так вот

#8 Guest_Albert_BY_*

Guest_Albert_BY_*
  • Guests

Отправлено 11 February 2005 - 22:11

Консультировался 11.02 в МНС Беларуси по процедуре возврата на белорусской строне. Ответ: при импорте товара в Беларусь НДС в бюджет нужно уплатить по каждому факту импорта. Если же импортер, одновременно, является и экспортером, то взаимные требования зачету не подлежат, а будут возмещатьтся по отдельной процедуре. Правда, в отличие от экспорта в другие страны ( со сроком возврата НДС 90 дней), по экспорту в Россию НДС будет возвращаться в течение 15 дней. Однако, практики, пока, нет.

#9 Guest_Guest_Олег_*

Guest_Guest_Олег_*
  • Guests

Отправлено 12 February 2005 - 14:04

Что-то Вы, Алена, намудрили.
У нас фирма тоже занимается торговлей, при этом небольшая часть клиентов из Белоруссии. И мы предполагаем также уменьшить за счет этого уплачиваемый НДС. Ведь во входящей сч-фактуре НДС есть, а в исходящей -0.
Как же мы должны, по вашему, его начислять, если ставка по этой сделке 0%.
Еще один вопрос, кстати, может, кто ответит. БЕлорусы требуют от нас предоставлять при отгрузке счет-фактуру с отметкой налоговой инспекции.
Правы ли они, если да - то как ее получать?

#10 Guest_Andrew_RAN_*

Guest_Andrew_RAN_*
  • Guests

Отправлено 14 February 2005 - 13:31

QUOTE ( @ --)
1.Согласно законодательства РФ экспортер может получить возмещение по НДС после проверки УФНС всей цепочки от экспортера до производителя и поставщиков комплек-тующих производителю на полноту уплаты НДС, полноты растаможки комплектующих с третьих стран. Данная процедура согласно налогового кодекса статьи 176 пункт 4 производится в течение 3 месяцев после предоставлении документов на вомещение НДС в ИФНС. Будут ли производиться данные проверки по экспорту в Беларусь? Срок проведения данной проверки? Возможно будет достаточно для получения зачета по НДС, подтверждения с Беларуси справка по оплате НДС импортером РБ?
2.Товар приобретен у физического или юридического лица, не являющегося плат% [/quote]
Возмешение возмещением.... А в какой отчётной форме (декларации) необходимо отражать экспорт в Беларуссию??? В экспортной при начилии всех документов...., но там не даже таких строк.....

#11 Guest_Guest_Kate_S_*

Guest_Guest_Kate_S_*
  • Guests

Отправлено 01 March 2005 - 00:26

Что-то Вы, Алена, намудрили.
У нас фирма тоже занимается торговлей, при этом небольшая часть клиентов из Белоруссии. И мы предполагаем также уменьшить за счет этого уплачиваемый НДС. Ведь во входящей сч-фактуре НДС есть, а в исходящей -0.
Как же мы должны, по вашему, его начислять, если ставка по этой сделке 0%.
Еще один вопрос, кстати, может, кто ответит. БЕлорусы требуют от нас предоставлять при отгрузке счет-фактуру с отметкой налоговой инспекции.
Правы ли они, если да - то как ее получать?

Белорусы очень даже правы.Да действительно надо предоставлять счет-фактуру с отметкой налоговой. ДЛя этого пишете заявление, о том что просите зарегистрировать сч-ф, идете в отдел экспортных операций(кажется так называется или что то типа этого).Примерно дней через 5 должны зарегить, правда нам зарегистрировали на след день....А как будет дальше.... время покажет

#12 Guest_My3bIKAHT_*

Guest_My3bIKAHT_*
  • Guests

Отправлено 01 March 2005 - 17:43

Примерно дней через 5 должны зарегить, правда нам зарегистрировали на след день....А как будет дальше.... время покажет

Искренне за Вас рад! Вам несказанно повезло со сроками. У нас все немного затянулось...

#13 Guest_Guest_Дмитрий_*_*

Guest_Guest_Дмитрий_*_*
  • Guests

Отправлено 14 January 2009 - 17:50

Что-то Вы, Алена, намудрили.
У нас фирма тоже занимается торговлей, при этом небольшая часть клиентов из Белоруссии. И мы предполагаем также уменьшить за счет этого уплачиваемый НДС. Ведь во входящей сч-фактуре НДС есть, а в исходящей -0.
Как же мы должны, по вашему, его начислять, если ставка по этой сделке 0%.
Еще один вопрос, кстати, может, кто ответит. БЕлорусы требуют от нас предоставлять при отгрузке счет-фактуру с отметкой налоговой инспекции.
Правы ли они, если да - то как ее получать?



Я из Беларуссии работаю с Россией. Очень мало кто отпускает с (реальной 0) ставкой. А зачем Беларусам отметка вашей налоговой на Счет фактуре
незнаю никогда, ни кто не требует. Это у Вас в РФ необходимо получить от Нас с Беларуссии Ваш экземпляр счет фактуры с отметкой Налоговых органов РБ для облегчения возврата НДС.

#14 anampunda

anampunda

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Город:Kyrgyzstan
  • Интересы:Video games

Отправлено 02 August 2009 - 10:00

Если в течение квартала не было никаких продаж, можно входной НДС от поставщиков поставить к возмещению в декларации за этот квартал или правильнее включить весь НДС в книгу покупок в следующем квартале, когда появится реализация?

#15 JonyBiz

JonyBiz

    Member

  • Members
  • PipPip
  • 16 сообщений
  • Город:Россия
  • Интересы:Спорт

Отправлено 26 October 2009 - 10:43

помогите пожалуйста вопрос такого характера:
Генподрядчик получил объект на строительство находится на ОСНО. Часть работы передал субподрядчику он находится на УСНО все материалы, оборудование с субпод.
Можно ли как нибудь уплаченную сумму НДС при покупке материала субподрядчиком, включить в сумму возмещения НДС генподрядчика. При условии что генподрядчик данную сумму НДС субподрядчику компенсирует и это указывается отдельной строкой в актах выполненных работ.
Если такой вариант возможен то как это оформить, и если не трудно указать на основании какой статьи закона или кодекса. заранее всем спасибо.
Если же токой вариант не возможен напишите пожалуйста что нет, чтобы я искал другой вариант


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных