
Возмещение НДС по Беларуси
#1
Guest_shlyh_*
Отправлено 04 February 2005 - 10:43
2.Товар приобретен у физического или юридического лица, не являющегося плательщиком НДС в России. Данный товар не освобожден от НДС не в Беларуси и не в России. При дальнейшем экспорте в Россию, указывается нулевая ставка. Импортер оплатил НДС в стране назначения. Имеет ли право резидент РФ на возмещение НДС по данному товару?
#2
Guest_Гизылр_*
Отправлено 04 February 2005 - 16:09
Фирма большая, НДС (не при растаможке, обычного - просто за счет разницы между закупочной и продажной ценой) платим много. Допустим, 200 тыс. рублей каждый месяц.
Есть небольшой клиент из Беларуси. Отгружаем ему товара на 100 тыс. рублей, при приобретении которого прицепом идет НДС 18 тысяч.
Мы выписали документы в адрес белоруса со ставкой НДС 0%.
Отражаем это в учете и уже в этом месяце уплачиваем меньше НДС - не 200 тысяч, а 200-18= 182 тыс. А потом в течение 90 дней предоставляем в налоговую все документы, подтверждение уплаты НДС в Беларуси, они нас проверяют и т.п. ТАК?
Или все таки сначала доказываем, что мы не верблюды а реальное возмещение НДС получаем через 3 месяца как это бывает в случае с экспортом через таможню?
#3
Guest_Guest_Алена_*
Отправлено 07 February 2005 - 11:46
Т. е. начислению и последующей уплате в бюджет.
То есть вы отгружаете товар на экспорт (причем непонятно, вы что, за сколько купили, за столько и продаете - за 100 тыс.???), то платите в бюджет не 200 тыс., а 218 тыс.
Затем (при условии что у вас отгрузка без аванса!!!) вы отгружаете покупателю товар без НДС.
После чего в течение 90 дней подтверждаете свой экспорт. Если подтвердите - все так и остается, если нет - платите НДС с реализации, но получаете право еще раз зачесть НДС с покупки.
Но после этого вы можете все-таки в течение 3-х лет подтвердить свой экспорт, тогда опять восстановите НДС с покупки и зачтете НДС с реализации.
Я так понимаю если не права - поправьте, товарищи!
#4
Отправлено 07 February 2005 - 16:17
#5
Guest_Гость_В_*
Отправлено 07 February 2005 - 20:32
Наверное все будет так, как при реальном экспорте.Вопрос, точнее развитие предыдущего:
Фирма большая, НДС (не при растаможке, обычного - просто за счет разницы между закупочной и продажной ценой) платим много. Допустим, 200 тыс. рублей каждый месяц.
Есть небольшой клиент из Беларуси. Отгружаем ему товара на 100 тыс. рублей, при приобретении которого прицепом идет НДС 18 тысяч.
Мы выписали документы в адрес белоруса со ставкой НДС 0%.
Отражаем это в учете и уже в этом месяце уплачиваем меньше НДС - не 200 тысяч, а 200-18= 182 тыс. А потом в течение 90 дней предоставляем в налоговую все документы, подтверждение уплаты НДС в Беларуси, они нас проверяют и т.п. ТАК?
Или все таки сначала доказываем, что мы не верблюды а реальное возмещение НДС получаем через 3 месяца как это бывает в случае с экспортом через таможню?
Отгружаете с "нулевой" ставкой. Уплаченный поставщику НДС имеете право зачесть после подтверждения экспорта. При неподтверждении экспорта - платите НДС с реализации товаров в Беларусь и, наверное, (то есть здесь вы еще с налоговым органом "поспорите") зачитываете НДС, уплаченный за поставленный в Беларусь товар.
#6
Guest_РВВПКУ_*
Отправлено 10 February 2005 - 11:52
Ответьте на вопрос: когда будет опубликована декларация по "беларусскому" НДС?
#7
Guest_Guest_*
Отправлено 11 February 2005 - 17:00
ЧТО ЗНАЧИТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ т.е. начислению и уплате в бюджет????При отгрузке товара на экспорт НДС, зачтенный при покупке, подлежит ВОССТАНОВЛЕНИЮ.
Т. е. начислению и последующей уплате в бюджет.
То есть вы отгружаете товар на экспорт (причем непонятно, вы что, за сколько купили, за столько и продаете - за 100 тыс.???), то платите в бюджет не 200 тыс., а 218 тыс.
Затем (при условии что у вас отгрузка без аванса!!!) вы отгружаете покупателю товар без НДС.
После чего в течение 90 дней подтверждаете свой экспорт. Если подтвердите - все так и остается, если нет - платите НДС с реализации, но получаете право еще раз зачесть НДС с покупки.
Но после этого вы можете все-таки в течение 3-х лет подтвердить свой экспорт, тогда опять восстановите НДС с покупки и зачтете НДС с реализации.
Я так понимаю если не права - поправьте, товарищи!
если вы приобрели в свое время товар, зачли НДС, а теперь продали его на экспорт(Беларусь или нет не важно), то вы восстанавливаете НДС, т.е. вы его убираете из вычетов и ставите его в декларацию по ставке 0%, по истечении 3-х месяцев по результатам проверки, если вам подтвердили ваш экспорт, вы эту сумму зачитываете ну или возмещаете живыми деньгами на р/с, если получится, если факт экспорта не подтвержден начисляете на реализацию, а тот самый востановленный НДС все равно зачитываете (или за вас это сразу наловговый инспектор сделает). вот так вот
#8
Guest_Albert_BY_*
Отправлено 11 February 2005 - 22:11
#9
Guest_Guest_Олег_*
Отправлено 12 February 2005 - 14:04
У нас фирма тоже занимается торговлей, при этом небольшая часть клиентов из Белоруссии. И мы предполагаем также уменьшить за счет этого уплачиваемый НДС. Ведь во входящей сч-фактуре НДС есть, а в исходящей -0.
Как же мы должны, по вашему, его начислять, если ставка по этой сделке 0%.
Еще один вопрос, кстати, может, кто ответит. БЕлорусы требуют от нас предоставлять при отгрузке счет-фактуру с отметкой налоговой инспекции.
Правы ли они, если да - то как ее получать?
#10
Guest_Andrew_RAN_*
Отправлено 14 February 2005 - 13:31
QUOTE ( @ --) |
1.Согласно законодательства РФ экспортер может получить возмещение по НДС после проверки УФНС всей цепочки от экспортера до производителя и поставщиков комплек-тующих производителю на полноту уплаты НДС, полноты растаможки комплектующих с третьих стран. Данная процедура согласно налогового кодекса статьи 176 пункт 4 производится в течение 3 месяцев после предоставлении документов на вомещение НДС в ИФНС. Будут ли производиться данные проверки по экспорту в Беларусь? Срок проведения данной проверки? Возможно будет достаточно для получения зачета по НДС, подтверждения с Беларуси справка по оплате НДС импортером РБ? 2.Товар приобретен у физического или юридического лица, не являющегося плат% [/quote] Возмешение возмещением.... А в какой отчётной форме (декларации) необходимо отражать экспорт в Беларуссию??? В экспортной при начилии всех документов...., но там не даже таких строк.....
#11
|